財政情報
令和8年度当初予算の概要
| 会計区分 | 予算額 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 182億3,500万円 | +2.3% |
| 国民健康保険特別会計 | 42億1,800万円 | +1.1% |
| 介護保険特別会計 | 38億5,200万円 | +3.2% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 8億5,100万円 | +4.5% |
| 特別会計 計 | 89億2,100万円 | +2.3% |
| 総予算規模 | 271億5,600万円 | +2.3% |
令和8年度 一般会計 主要事業(上位5件)
| 順位 | 事業名 | 予算額 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第3次総合計画推進事業 | 3億5,000万円 | 重点プロジェクトの実施・進捗管理 |
| 2 | 学校給食センター改修事業 | 18億2,000万円 | 老朽化した給食センターの改築(2か年) |
| 3 | 道路橋梁整備事業 | 12億8,000万円 | 市道の舗装修繕・橋梁点検・更新 |
| 4 | 介護保険給付費 | 35億4,000万円 | 介護保険サービス給付費の増加対応 |
| 5 | 子育て支援総合事業 | 8億6,000万円 | 保育・放課後対策・子育て相談の充実 |
財政指標
| 財政力指数 | 0.42(令和7年度) 1を下回るほど地方交付税への依存度が高い。千葉県内市平均0.48 |
|---|---|
| 経常収支比率 | 87.3%(令和7年度) 80〜90%程度が標準。高いほど自由に使える財源が少ない |
| 実質公債費比率 | 10.2%(令和7年度・3か年平均) 18%を超えると地方債発行に制限がかかる。余裕がある水準 |
| 将来負担比率 | 68.4%(令和7年度) 350%が早期健全化基準。十分に健全な財政状態 |
市債残高
| 令和7年度末残高(見込み) | 143億8,000万円 |
|---|---|
| 市民1人当たり | 約37.8万円 |
| うち臨時財政対策債 | 48億2,000万円(交付税措置が見込まれる) |
| 今後の見通し | 学校給食センター改修事業等の大型投資により令和9年度に一時的に増加する見通しだが、その後は縮減する計画 |
令和7年度 決算見込み(一般会計)
| 歳入総額 | 175億円(見込み) |
|---|---|
| 歳出総額 | 169億円(見込み) |
| 翌年度繰越財源 | 3億円 |
| 実質収支 | 3億円の黒字(3年連続黒字) |
| 財政調整基金残高 | 14億5,000万円(令和7年度末見込み) |
財政状況報告書・関連資料
- 財政状況資料集(PDF): 年2回更新(9月・翌年3月)
- 予算書・予算の概要(PDF): 毎年3月に公開
- 決算書・決算の概要(PDF): 毎年9月に公開
- 財政健全化判断比率: 毎年9月の定例会後に公開
各資料は市公式ウェブサイトの「財政情報」ページからダウンロードいただけます。紙の冊子は財政課窓口にて配布しています。
窓口・お問い合わせ
| 担当課 | 財政課(予算係・資産管理係) |
|---|---|
| 電話 | ☎0439-88-1117 |
| メール | zaisei@city.hinohara.lg.jp |
| 窓口時間 | 平日 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く) |